|
Проводка по НДС на 91 счёт
| ☑ |
0
21stas
18.06.25
✎
18:25
|
Есть две базы Комплексная автоматизация.
В базе 1 в авансовый отчёт (на вкладке "Основное" стоит галочка "Цена включает НДС") формирует проводку по НДС на 91 счёт. Организация на ОСНО.
В базе 2 такой проводки не формируется. ИП на УСН, продажи облагаются НДС по льготной ставке 5%, не применяются вычеты.
Бухгалтер хочет чтобы в базе 2 тоже формировалась проводка по НДС на 91 счёт. Что нужно для этого сделать?
|
|
1
Джордж1
18.06.25
✎
18:42
|
"ИП на УСН" - и зачем он на 91 счете?
|
|
2
21stas
18.06.25
✎
18:51
|
Я не до конца понимаю смысл проводки.
Что это за "НДС не принимаемый" в проводке?
На мой поверхностный взгляд близкая ситуация.
Да, ИП на УСН. Но 5% НДС же платит. И тоже не принимается к вычету.
|
|
3
Джордж1
18.06.25
✎
18:51
|
(2)" И тоже не принимается к вычету." - зато при УСН берется к расходам, а при ОСНО - нет
|
|
4
21stas
18.06.25
✎
19:10
|
Хм... А почему в содержании проводки "Списание НДС на расходы"?
|
|
5
Гена
гуру
18.06.25
✎
19:22
|
1. УСН + НДС_5
Нет проводок по счёту 19, т.к. вход полной суммой идёт на запасы или расходы вместе с НДС.
2. ОСНО
Есть счёт 19 для аналитики входящего НДС. Однако НК РФ разрешает взять 68-19 к вычету только если продавец выдал СФ или УПД. Часто подотчётник закупается не как фирма, а как физическое лицо, и хрен ему по всей морде, а не СФ )
Минфин настаивает, если к АО приколот чек с выделенной строкой НДС, то его надо выделять и в учёте 19-71, а так как на него нет СФ, то эту сумму надо списать на 91.02<не принимаемые к расходам для налога на прибыль>
Проверьте: войдите в эту статью затрат на рис. "НДС, не принимаемый" и убедитесь, что снята галка НУ.
Это не НУ, а ПР (постоянная разница в ПБУ 18/02)
|
|
6
Гена
гуру
18.06.25
✎
19:33
|
Пан СтанИслав, глянул Ваши ветки - Вы так скоро бухгалтером станете, много вопросов по проводкам )
|
|