Подскажите по такой ситуации
в 3 кв 19 г создан документ подтверждения 0 ставки по реализации, но так как подтверждение получено только в октябре, налоговая обязала включить данный доход в книгу продаж с НДС 20/120. Статус документа установлен - Не подтверждена ставка 0%.
Теперь в декабре необходимо этот же документ реализации подтвердить по ставке 0%. Вопрос в возмещении суммы НДС, уплаченной за 3 квартал. Как правильно отразить сие в УПП?
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn