Заводим документ "Корректировка реализации".
Документ формирует проводки в НУ прошлого года.
Нужно будет сдавать уточненку по прибыли за прошлый год.
Месяца с прошлого года надо перезакрывать, или не нужно? Если не перезакрывать, то как формировать уточненную деклацию по налогу на прибыль?
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший