![]() |
|
БП 3.0 Корректировка реализации в другом налоговом периоде | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
bvb
30.07.18
✎
13:35
|
При корректировке реализации если сам корректируемый документ и корректировка находятся в одном периоде все проводки делаются на дату документа корректировке.
Если в разных периодах (реализация в 2017) а корректировка в 2018 он делает часть проводок на 2017 год что не устраивает буха. Как быть в данном случае бух хочет все проводки на дату корректировки |
|||
1
lanmandragor
30.07.18
✎
13:39
|
(0) Отправить буха на перековку. Налоговый кодекс нужно чтить.
|
|||
2
bvb
30.07.18
✎
13:43
|
(1) Можно пояснить. Я не в теме
|
|||
3
Джинн
30.07.18
✎
13:43
|
(0) У буха есть возможность обратиться в Госуму РФ для того, чтобы депутаты приняли устраивающую ее версию Налогового Кодекса.
|
|||
4
Джинн
30.07.18
✎
13:45
|
(2) НК РФ, Статья 54. Общие вопросы исчисления налоговой базы
1. ... При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения). |
|||
5
lanmandragor
30.07.18
✎
13:50
|
(2) Суть в том, что корректировка может затронуть себестоимость реализованной продукции, а следовательно и прибыль по такой реализации уже будет другой. А декларация по прибыли за 2017 год уже сдана и налог уплачен.
И получается что после корректировки нужно подавать уточненку по прибыли за 2017, для чего и делаются проводки периодом 2017 года. И как верно отмечено в (4) данные налогового учета, корректируются в периоде когда была совершена ошибка. В текущем периоде корректируется только БУ. |
|||
6
bvb
30.07.18
✎
14:12
|
(6) Спасибо колега изложил понятно.
Но главбух упорствует если налоговая база к уменьшению можно отразить в текущем (были дескать разъяснения) Делай ей крымжик "Отразить в тек. налоговорм периоде" и все Вообще этой корректировкой она отражает возврат от упрощенца без НДС |
|||
7
Джинн
30.07.18
✎
14:38
|
(6) Возврат <> Корректировка реализации
|
|||
8
mgk2
30.07.18
✎
14:41
|
(0) На закладке Расчеты есть нужный вам крыжик "Бухучет прошлого года закрыт для корректировки ..."
|
|||
9
bvb
30.07.18
✎
14:55
|
(7) В курсе - Мать писала
Ну у нее возвращает упрощенец и она начиталась на форуме что возврат - распроводить, а делать корректировку :( Там частичный возврат нет основания к коррекитировки НДС так как нет СФ от клиента. Нужно делать коррректировку и корректировочный СФ (8)Пасибо тебе огромно. Вот что значить знать матчасть !!!! Снимаю шляпу |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |