Добрый день. Конфигурация Бухгалтерия 2.0.66.46 (8.3.10.2699). Пытаемся закрыть год. Программа делает проводку по НУ Дт90.08.1 Кт20.01 - Закрытие косвенных счетов.
Потом проводка Дт90.09 Кт90.08.1 - Закрытие года
Так вот на счете 90.08.1 остается сумма, сформированная регламентными операциями, которая должна закрыться на 90.09. Но этого не происходит. Поэтому образуются ВР по НУ.
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший