Есть счета фактуры полученные (выгружены из ТИС) без НДС. На основании их сформированы записи книги покупок (тоже без НДС). Заполняю рег. отчетность - декларацию по НДС. Вроде все нормально, но при выгрузке отчетность в файл по тем с/ф полученным которые без НДС - пишет ошибку (сумма налога =0) и не формирует файл для загрузки в СБИС. Может быть теперь вообще с/ф полученные без НДС вообще не надо формировать? Думал может есть какой-то реквизит-флаг в с/ф полученной, который решает эту проблему. Нашел "не включать в журнал регистрации с/ф". Но оказалось без толку, они все равно включается их в заполнение книги покупок. Может просто запись книги покупок не надо на такие с/ф формировать? Но ведь в книге покупок есть графа "покупки освобождаемые от налога".
Я конечно могу все эти с/ф убрать из бухии (ведь реально их никто нам не выдавал), но как же быть с разделом книги покупок "покупки освобождаемые от налогов"???
В 1С эту ошибку пока не поправили и исправят, боюсь, уже после всех сроков сдачи декларации. К тому же их реально нет.
Просто удалите их - они на цифры в декларации не влияют.
(2) Спасибо только боюсь что бухи мои не согласятся с этим. Я вообще не понимаю за каким фигом нужно показывать с/ф полученные, которые никто нам не выставлял?
(4) Вы абсолютно правы. Правда, мат.часть должны-таки учить бухи. Но действительно, теперь графы "покупки освобождаемые от налога" нет. Но у меня есть с/ф где есть товар продавца с НДС и есть транспортные услуги без НДС (продавец ведет у себя раздельный учет). А как быть с этим? Получается что в книгу покупок включится только часть с/ф которая с НДС?
(8) Там одна позиция с НДС, другая- без. Как ее выкинуть? Ввести частично?
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой