Добрый день! Компания получила товар от иностранца (импорт), затем часть товара реализовала в Казахстан (экспорт). На дебете 19.05 красным завис остаток, на эту же сумму висит в дебете остаток на 19.07. В целом 19 счет закрыт. Сумма к вычету (уплаченный НДС таможне при ввозе товара и который далее экспортировался в Казахстан) при подтверждении 0% не попадает в 4 раздел Декларации по НДС, и полностью сидит в 3 разделе. Прошу помочь советом где какие галки нужно поставить или снять. Спасибо
Если что, то 19.05 и 19.07 вообще никак не связаны.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой