Добрый день. ОС были оприходованы на 08.3 счет документом Поступление товаров и услуг. НДС выделен на 19.01 этим же документом. Затем произошло принятие к учету на 01 счет документом принятие к учету. И НДС почему то не зачлось. Подскажите плз, как лечить.