Имеем реализацию со ставкой 0% по товарам поступление которых было в предыдущих налоговых периодов, соответственно НДС по товарам был уже ранее принят к вычету. Не могу понять только в декларации по НДС автоматически не заполняется в разделе 4 соответствующая графа. Смотрел код отчета, этот показатель вроде и не заполняется вовсе, кто может подсказать нам предлагают заполнять графу вручную?
Чтобы не плодить ветки, спрошу тут. Интересна сама процедура и ее отражение в 1С. Согласно http://www.buh.ru/document-1280 пункты 1-5 мы выполняем сразу же при реализации со ставкой 0%, документ "Подтверждение ставки 0%" нужно делать только после получения подтверждения от налоговой? Тогда как выполнить требование заполнять 4 раздел в том налоговом периоде в котором было собрано пакет документов? То есть пакет необходимых документов был собран в одном налоговом периоде (его нужно отобразить в декларации по НДС?) а подтверждение получено в другом.