Пришли бухи - жалуются, что некорректно начисляется НДС по первому событию.
Ситуация в следующем:
1. Делается документ - Поступление товаров и услуг
производится начисление НДС на счет НДС кредит неподтвержденный
2. Делается документ - Регистрация входящего налогового документа
производится списание с НДС кредит неподтвержденного и начисление на счет НДС 6412
Все здорово - НДС списался - все рады, но приходит черед оплаты поставщику по приходной накладной.
3. Делается документ - Платежное поручение исходящее, которое радостно начисляет на счет подтвержденного налогового кредита сумму платежа при этом проводка КТ 6442 ДТ 6441
Остается застывшая сумма в кредите и дебите.
Начал копать. Остаток по Налоговым взаиморасчетам считается на базе регистра накоплений ПриобретенияНалоговыйУчет. Но !!! Поступление и платежка - делают движения по этому регистру а налоговая не делает, соответственно, платежка при проведении видит остаток по НДС и делает доп. проводку.
Скажите, знатоки, как с этим быть? Это баг или фича? че сказать бухам?