Ситуация такая. Организация занимается производством стройматериалов и оказывает строительно монтажные услуги.
Есть 2 номенклатурные группы: производство и услуги.
Выпуск продукции производится с использованием 40 счета. И продукция и услуги имеют материальные затраты которые учитываются на 20 счете, но каждый в своей номенклатурной группе. При закрытии месяца в закрытии 20 счета формируется проводка по номенклатурной группе услуги 40 20.01. Хотя по этой номенклатурной группе не было выпуска продукции.
Не пойму почему поведение программы.