Не могу понять следующий механизм:
1) Приобрели ОС. Была сделана амортизационная премия. Она списалась на счет КВ. Обороты по этому счету только по дебету, как программа поняла что именно с такого то счета списать сумму?
2) В след. месяца была начислена аммонизация, амортизационная премия была списана со счета КВ по кредиту, а затем с Дт 01.01 на 26 например. Здесь тоже не понятен механизм, т.к. снова обороты только по Кт КВ.
надо вроде налоговые обороты смотреть. То есть реально отличаются у вас суммы по БУ и по НУ на счетах 01, 02?
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший