|
Таможня. Договор. Вид договора Прочее. Как учитывать авансы, и нужно ли это? |
☑ |
0
palm1c
22.03.12
✎
17:52
|
Добрый день.
Есть контрагент (таможня). Есть договор контрагента с видом договора Прочее.
Ввожу документ ПлатежноеПоручениеИсходящее, вид операции "Прочие расчеты с контрагентами". В ППИ скрывается счет авансов, остается только счет расчетов.
Бухгалтер хочет видеть авансы таможне на отдельном счете.
Подскажите, пожалуйста, методу работы с такими договорами, или где можно про это почитать?
Мне кажется, что мы что-то делаем неправильно.
Спасибо.
|
|
1
palm1c
22.03.12
✎
17:59
|
вверх
|
|
2
palm1c
22.03.12
✎
18:17
|
Вверх
|
|
3
and2
22.03.12
✎
18:18
|
они там всегда авансы.
так что не парься
|
|
4
palm1c
22.03.12
✎
18:23
|
(3) Можно поподробнее?
|
|
5
palm1c
22.03.12
✎
18:24
|
(3) Я парюсь потому что меня бухгалтер парит :)
|
|
6
and2
22.03.12
✎
18:25
|
(4) они ж тебя не выпустят. если деньги к ним не заведены(таможенные платежи)
посмотри любую ТД.
там графа - платежи с указанием платежек
|
|
7
palm1c
22.03.12
✎
18:37
|
(6) То есть, как я понял, деньги заводятся на счет аванса постоянно?
|
|
8
palm1c
22.03.12
✎
18:43
|
(6) Тогда есть такой вопрос. Бух делает ППИ, для договоре с таможней указаны счета учета авансов и расчетов. Бух выбирает договор, и в документе ППИ подставляется 631 счет, хотя нужно 3771.
То есть, чтобы сделать так, как хочет бух - нужно допиливать конфигурацию.
Как-то так.
Стандартных никаких нет настроек на этот случай?
|
|