Добрый день.
Если спрашиваю глупость, то сильно не пинайте =)
В общем, в одном месяц по одному договору есть аванс на 2250, реализация на 450. Кнотрагент, договор один и тот же - проверено.
Регистрация СчФ на аванс сформировала СчФ на аванс на 1800. Сформировалась проводка д76.АВ к68. В формировании книги покупок на вкл. Вычет НДС с авансов при Заполнении ничего не попадает. Как закрыть 76.АВ. Это зависит от каких то настроек в учетной политике?
то есть я правильно понял, что если в следующем периоде произойдет реалзицая, например на 100 руб, то тогда сформируется проводка д68 к 76.АВ на НДС со 100руб?
(3) так счет фактура уже софрмировала проводку с учетом реализации, так сказать чистый аванс на конец месяца(1800)
(1) попробовал - в следующем месяце действительно закрывает часть 76.АВ на сумму реализации. Спасибо!
Проблемы невозможно решaть нa том же уровне компетентности, нa котором они возникaют. Альберт Эйнштейн