Немного не понимаю по учеты возратной тары.
Есть поступление от поставщика на счет 41.03 условно 1 штука по цене 100 рублей.
Потом есть реализация, где на закладке тара у нас 1 штук по залоговой цене 200 рублей
В итоге в в конце месяца в оборотке по 41.03 количество 0 сумма - 100 рублей.
Так и должно быть? УПП РАУЗ
Ещё раз теперь по русски
Организация покупает тару и приходует на 41.03 1 шт по цене 100 рублей.
Потом продаёт товар и тару к нему 1 штуку с залоговой ценой 200 рублей.
На 41.03 остаток 0 сумма минус 100 рублей.
Так и должно быть?
(8) Спасибо конечно, но по вашей ссылке вообще ничего нет про переоценку, не говоря уже про то, что у нас УПП, а там КА и ERP 2.2
Но всё равно, спасибо за ответ.