Организация с 01.01.14. Весь товар с УСН и Основные средства должен числится на ЕНВД. ПО ОСН остатков быть не должно. Настроил учетную политику. Перепровел доки за 2014 г. Смотрю ОСВ, а там красота: бу и ну не сходятся на сумму остатов и движение за 2014 идет по НУ. Вопрос: как правильно оформить этот переход? Может надо ввести остатки по каким то спец счетам
(4)Т е я приходую так все норм. Потом продаю по 90.01.2 и 90.01.1 соответственно. Но меня смущает проводка из (3) По 90.02.2 движений по НУ нет, а по 90.01.2 есть движения по НУ